Наши сайты

Форум

Лучшие бесплатные семинары в вашем городе! УЗНАТЬ РАСПИСАНИЕ
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
ОТЧЕТ кассира или журнал кассира-операциониста
Девочки!!!
Что-то я запуталась... у нас есть касса... кассир делает ПКО. РКО, сдает деньги в банк...
оформляем в 1с:7.7 все ПКО иРКО и печатаем Отчет кассира, который подшиваем к ПКО и РКО за день и отдельно подшиваем вкладной лист кассовой книги...
Нужно еще журнал кассира -операциониста вести??? и регистрировать его в налоговой... или достаточно того что делаем???
Учет в НКО - ТСЖ
Уважаемые бухгалтеры!!!
Хочу автоматизировать бухгалтерскую работу в ТСЖ - некоммерческая орг-ция.
Если есть опыт поделитесь... в каких программах работаете...
Декретница 2009
ООО ОСНО.
Девушка ушла в декретый отпуск пока.
Принесла заявление на единовременную выплату и пособие за учет на ранних стадиях бер-ти.
С 01.01.09 9592,03 и 360,00 соот-но.
Вопрос: у нас урал-ий коэф-т 15%. Прибавлять уральский коэф-т нужно к ним???
[ Закрыто] КБК новые?
Девочки, подскажите, пож-та, КБК изменились... по зарплатным тоже ??? прибыль, НДС...??? или те же остались
Снижение налога на прибыль и ПБУ 18/02
С 01.01.09 н-г на прибыль стал 20%.
Надо ли вносить корректировку и каким образом???
У меня за 2008г. прибыль была
Курсовые разницы 2009 год
ООО - торговля
Валютного счета нет, ВЭД - не ведем.

Наш поставщик прислал письмо о том, что с 2009года будет выставлять счет, сч.-факт. и тов.накл. в Евро. и еще один экз.накл. - в рублях. Работаем с ним по полной предоплате.
Вопросы след.:
1. Можно ли возместить НДС по сч.-факт. в у.е.??? или нужно обяз-но в рублях?
2. Если курс с даты аванса до даты отгрузки изменился - то возникают курсовые разницы... Как их отражать.
3.Если Курс поднимается - то мы будем должны Поставщику больше, значит мы должны будем доплатить разницу?!
3. Есть ли в 1С:Бухг.8.1. - автоматизированный расчет курсовых разниц???
:oops:
НЗП в сроительстве
ООО ОСНО Строительство. исп-ся ПБУ 18/02.
1С:Бух.8.1. конфиг. Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.5.3)

Март 2008г. - нет выручки (за март ни один объем не закрыт).
А расходы есть по 25 и 26 счетам. Т.е. это расходы на з/пл ИТР, амортизация и пр. расходы.
Делаю: операцию вручную и списываю счета 25 и 26 на счет 20 (с той же аналитикой) но НА ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (т.е. не на конкретный объект - пока не знаю на какой они(расходы) пойдут).
Делаю инвентаризацию НЗП и указываю там сумму которая теперь висит на счете 20.
Проблема: вроде все ОК, но почему-то по сч.77 появляется сумма с аналитикой НЗП - но не та которая должна быть.
Пример: НЗП 194022,72 - то сч. 77=194022,72*24%=46565,45. А там выходит 44442,24??????????
ИП сдает 2НДФЛ???
ИП УСНО 15% наемных работников нет.
2НДФЛ на енго самого делается??? просто мы же ему з/пл. не начисляем, соответ-но не уплачиваем НДФЛ... :oops:
Нотариальные расходы нормируются?
ООО ОСНО
Нотариальные расходы нормируются???
Кредит - оформляем в учете
ООО ОСНО
хотим взять кредит в банке ...
Вопрос: все ли расходы, связанные с получением кредита, в т.ч. расчетно-кассовое обслуживание, начисленные проценты
будут уменьшать налоговую базу по прибыли???
И где почитать об этом?
ЭКОЛОГИЯ
Какие отчеты сдаем в Ростехнадзор???
Достаточно ли на бумаге или нужно их программу ставить???
компенсация за задержку выплаты зарплаты
Если происходит задержка выплаты зарплаты работникам - то нужно начислять компенсацию за задержку в размере 1/300 от ставки реф. ЦБ РФ за каждый день.
Так вопрос вот в чем: мы задержали зарплату - выплатили (допустим через 5 дней), после чего я посчитала и начислила компенсацию. Эту компенсацию работники получат вместе со след.выплатой.
НУЖНО ЛИ НАСЧИТЫВАТЬ СНОВА НА ЭТИ ОБРАЗОВАВШИЕСЯ СУММЫ ДОЛГА (КОМПЕНСАЦИИ) ОПЯТЬ КОМПЕНСАЦИЮ???
Просто программа начисляет именно так... А я считаю что компенсацию на компенсацию не начисляют...
Транспортные расходы
ООО ОСНО - оптовая торговля
есть траснпортные расходы, которые я отношу на сч.44,01 (я все издержки при опт.торговле отношу на сч.44,01)
При закрытии месяца , у меня остается сальдо по траснп. расходам... Почему так??? Есть ли лимит какой-то... в связи с чем они списываются какими -то долями (программа 1С:8,1).
Т.е. я не понимаю как она списывает транспортные расходы :oops:
лимит расчета 100000,00 срочно!!!
Если мы расчитываемся с поставщиком по одному договору 100000,00 - то достаточно ли подписи в РКО директора поставщика???
Или какие еще док-ты нужны???
У нас только РКО - подпись директора о получении.
Бух.отчетность в тыс.руб. или руб.???
Из-за округления до тыс.руб. у меня чистая прибыль в балансе отличается от чистой прибыли в форме №2 на 1.
Можно ли их делать руб.???
И из-за этих округлений (будь они неладны!) пересчитываю строки баланса - то там на 1 разница, то здесь... :evil:
Ежемесячн.ав.платежи когда платить?
ОСНО ООО
за 1кв. выр-ка =0,00
2кв. = 4000000,00
3кв. и кв. около 70000000,00
Т.е. за эти 3 квартала у меня превышает 3млн. в квартал.
И даже если еще 4 квартал брать - то все равно будет превышать 3 млн. в квартал.
С какого периода отражать авансовые платежи в декларации и уплачивать их.
Т.е. сейчас готовлю декларацию за год (2007г.) - там указывать ав.платежи? и уплачивать начинать с января??? или с июля 2008г.???
ПБУ 18/02 и счет 84
За пред.отч.периоды были убытки...
за 2007год - прибыль (нарастающим итогом)...
Применяе ПБУ 18/02.
В декл.по н-гу на прибыль показываю налогооблагаемая при. 8935,00
н-г на приб = 2145,00
В форме №2 чистая приб = 8935,00-2145,00=6790,00
НО: в ОСВ за 2007год автоматически посчитано по сч. 68.04.2 расчет налога на прибыль 2048 (эта сумма = 8935,00-пени (которые не учит-ся в н/у)*24%).
Я делаю ручную проводку 99-68 на сумму моего н-га.
И что - получается по сч.84 два раза вычитается : 2048 и 2145???
В чем ошибка???
Т.е. чистая прибыль в форме №2 не равна остатку по сч.84. (на начгода других остатков по сч.84 не было).
Прямые и косвенные расходы?
Апрель месяц - выручки не было, а расходы были - косвенные расходы.
Я их собрала на сч.26.
В конце апреля со сч.26 повесила на сч.20 и сделала НЗП на эту сумму.
В мае появилась выручка и расходы у меня почему-то из косвенных ушли в прямые???
Хотя эти расходы косвенные?!
Как мне их в косвенные посадить?!
ОСНО сч.84
ООО ОСНО 1С:8,0
ЗА 2007г. получилась прибыль 9000,00.
Налог на прибыль 24%=2160,00.
Делаю ручную проводку начисления н-га на прибыль Дт 99.02.1 Кт68.04.1.на сумму 2160,00.
За пред.отч. периоды был убыток.
ПБУ 18/02 испол-ся.
Не понимаю как проверить сейчас правильность сальдо по смч.84.
Я так думаю, что остаток на сч. 84 должен совпадать с отчетом по приб и убыткам , т.е. чистая прибыль = 6840,00.
И в форме 2=7,тыс.руб.
А у меня из-за того, что по сч.68.04.02 оставался остаток, то сч.84 уменьшается на сумму этого остатка.
Правильно ли это?
И тогда получается, что чистая приб в ф№2=7,00, а в ОСВ за 2007г. меньше???
Контур - РБП ???
Подключились к Контур-Экстерн. Дали акт и сч.-ф. , в кот-х з строки: лиц-зия 300,00; открытие доступа к серверу - 8700,00 и выездные работы - 500,00.
Открытие доступа к серверу и работы - отнести на 26 счет???
А лицензия на право исп-я - на 97.
Верно???
Проверка отчетов ПФР
не работает у меня.
не могу выгрузить файл для проверки :(
Не закрыт счет 20, 25 ,26
ООО ОСНО Строительство

Открылись в марте, расходы появились в апреле, а вот база распределения (выручка ) появляется только в мае.
Не закрывается счет 26, куда мы отправляли все расходы на лицензию.
Как корректно все это сделать???

И еще , когда не закрывается сч.20 (допустим объект не сдан, но расходы уже по нему приняты) - нужно ли показывать НЗП. И какую роль НЗП играет (эта операция в программе (1С:8,0)) не несет в себе никаких проводок?!
Аудиторская проверка - обязательна???
ООО ОСНО
Существует ли зависимость между оборотами Общества и обязательным проведением ауд.проверки при выручке за год более 50млн.руб.???
Я считаю, что это дело добровольное (в моем случае).
Оплата наемного жилья иногородним сотрудникам СРОЧНО
ООО ОСНО
хотим привлечь , оформить в штат иногородних сотрудников.
Жилье будем оплачивать им...
Я полагаю, что эти расходы будут носить непроизводственный характер.
Или КАКИМ СПОСОБОМ оформить подобные расходы, чтобы они учитывались в налоговом учете.
Удержание алиментов с з/пл
1С:УСНО
Как удержать и заплатить алименты на содержание ребенка жене сотрудника на ее лиц.счет???
:?:
дт70 кт 73,3
дт 73,3 кт 76,6
так ?
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Приобретаем программное обеспечение для собственных нужд.
Причем есть ПО, которое может быть установлено на любой ПК (1), а есть ПО которое зашивается на определенный ПК (2) и не может быть перенесен на другой ПК.
Я понимаю так, что (1) - принимаю на сч.97 (если без лицензии). Лицензию вешаю на НМА.
А если (2) - то увеличиваю стоимость ОС, к которому оно будет относиться. И впоследствии амортизирую это ОС по новой стоимости.
А если здесь будет лицензия?! Пока не знаю...

пРАВИЛЬНО??? Есть другие варинаты???
Командировочные
Сотрудник собирается в командировку.
Как ему расчитывать з/пл в период нахождения в командировке. Мы же должны считать средндневную зарплату (а вот как она считается для командировки???)
Возмещение расходов по моб.связи сотрудниками
У нас корпоративная связь. Как мне отразить возмещение перерасхода по лимиту - через прих.кас.ордер - но в корреспонденции с каким счетом???
недопоставка товара!!!
ООО ОСНО - оптовая торговля.
купили у поставщика большую партию товара и недоглядели что нам недопоставили 10 маленьких штучек.
Теперь слишком поздно разбираться с ними, поэтому ищу другой выход. Что теперь делать: на складе висит остаток этих деталей 10 шт., а фактически нет.
Может акт о браке??? Как списать и, желательно, с уменьшением налоговой базы по прибыли.
Командировочные
У меня несколько глупый вопрос: когда сотрудники едут в командировку мы им должны выдать суточные из расчета по нормам 100,00 руб за каждые сутки.
Я их выдаю на 71 счет из кассы.
Должны ли сотрудники предоставить оправдательные документы за эти сто рублей. Или как мне их из подотчета потом убрать - это же суточные их. Т.е. расходы на гостиницу и прочее - это документы будут. А именно по этим деньгам??? Не очень понятно.

Могу ли я приказом увеличить суточные, причем выданные суммы в пределах установленных [b:b120f795fd]нами[/b:b120f795fd] норм учитывать при расчете налога на прибыль??? :roll:
Оплата поставщику через ав.отчет
Оплачиваем услуги моб.связи в МТС иногда (часто) через ИПС за наличку и проводим это дело авансовым отчетом.

МТС потом закрывает нам актом общей суммой за каждый месяц.

Вопрос такой на какой лучше счет в ав.отчете проводить такие платежи. Раньше я делала на 60,..., т.к. и в сверку попадает и актом закрывается.

Есть варианты другие??? :?:
Уменьшение окладов
Можно ли в связи с тяжелым материальным положением в организации уменьшить оклады сотрудникам??? Т.е. изменить штатку и оформить приказы на изменение окладов.
Вопрос по командировке
спасибо
НМА или сч.97???
Приобретение программ (например 1С; консультант; атлас и др.) отражается как НМА или на сч.97???
Если как НМА, то списание понятно - амотризация НМА. А если на сч.97, тогда как списывать (каким документом в 1С:7.7) . Там же нет специального документа по приходу и списанию связанных со сч.97.
??? Кроме этого, если делать ручной проводкой, то тогда в бухгалтерском учете проводка будет, а в налоговом - нет.
Формирование фондов из чистой прибыли
Если за счет чистой прибыли сформировать (допустим) резервный фонд. Обязательно ли поддерживать на счету эту сумму постоянно. Т.Е. нсли на расчетном счету осталось определенная сумма, а нам нужно платить зарплату, то мы же можем использовать имеющиеся деньги на счете.
Я думаю так: не обязательно (но желательно) держать эту сумму постоянно на счете (строго). Просто когда возникнет необходимость покрытия каких-либо расходов (напр. убытки или т.п.), то мы списываем деньги из этого фонда.
Т.е. вопрос только в том, нужно ли строго держать сумму фонда на расчетном счете? :oops:
Срочно нужна помощь
ООО, ОСН, строительство.
Заключен договор с ген.подрядчиком на субподряд (в данном случае мы - субподрядчики). Можно ли по договоренности с Заказчиком и Ген.подрядчиком, чтобы Заказчик перечислял сразу нам (субподрядчику), минуя ген.подрядчика. Т.е. Заказчик отправляет нам (субподрядчику) - нашу долю, и ген.подрядчику - его долю.

Вопрос: Можно или нет. И что будет с НДС в данном случае. Есть ли подводные камни. Или лучше чтобы заказчик отправил все Ген.подрядчику, а уже Ген.подр. нашу долю - нам.
_________________
Регина
Получен вексель от покупателя
Получен вексель от покупателя.
Сумма 55000,00.
Как это провести в 1С:7.7???
Мне же нужно сформировать проводки как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.
И что здесь с НДС??? Мы же можем сумму НДС к возмещению поставить.
НДС помесячно или поквартально
НДС сдаем помесячно, т.к. выручка превышает 2млн.руб.. Но теперь возникла возможность сдавать поквартально (выручка уменьшилась) то нужно уведомлять ИФНС о том что теперь мы будем сдавать поквартально?! Наверное письмо писать?
НМА и сч.97 - ошибка???
Восстанавливаю учет в одной строительной фирме и наткнулась на то, что у них нематериальный актив учитывается на сч.97 и ручными проводками 1 раз в квартал списывается в расход частями.
НМА - это лицензия.

Я считаю, что нужно оформить как поступление НМА и начислять амортизацию - это намного проще и удобнее. И, что важно, правильно. А они хотят оставить как есть, т.к. в бух.отчетности за 2006г. и 1кв.07г. отражается эта сумма.

Как поступить? Считать это ошибкой и исправить или оставить как есть?!
НЗП
ПОПУТНО по строительству:

как в 1С:7.7 провести авансы, чтобы правильно формировалась декларация по НДС. т.е. мы включаем авансы полученные от Заказчика в книгу продаж, а потом при выписке сч.-ф. Заказчику эта сумма пойдет в книгу покупок.
В декларации у меня не понимает она чего я хочу.
Лимит расчета наличными
Где-то прочитала (вроде в Главбухе в этом году), что лимит расчетов наличностью между юр.лицами и физ.лицами не установлен. Т.е. при купле-продаже а/м можно физику заплатить деньгами.
Так ли это?
Влияние курсовых разниц на прибыль
ООО ОСНО.
Курсовые разницы возникли из-за расчетов в рублях по курсу...
Отражаются они у меня на сч.91 как прочие доходы и прочие расходы...
ВОПРОС:
влияют ли курсовые разницы на налоговую базу по прибыли... или корректировка эта осуществляется из чистой прибыли
3-НДФЛ 2008г. - программа
Нашла новую программу по 3-НДФЛ 2008г. - если кому нужно:
http://www.nalog.ru/document.php?id=27143
Договор ответхранения
Если мы заключили договор ответхранения ТМЦ с другим юр.лицом - обязательно ли к договору прикладывать копию док-та и праве собственности помещения???
Расходы на содержание арендованного авто и налог на прибыль
Мы ОСНО, арендуем легковой автомобиль по умеренно-скромной цене у физ.лица, но с полным содержанием его...
т.е. страхование КАСКО и ОСАГО, расходы на техническое обслуживание, ремонт, мойка и пр...
Могу ли я все эти расходы включить в уменьшение налоговой базы по прибыли???
Арендодателю- физ.лицу мы платим, удерживая НДФЛ как положено 13%. С ним заключен договор аренды, где все это прописано...
ВР после модернизации ОС
ООО ОСНО. Применяем ПБУ 18/02. 1С:8.1. бух-рия.
После модернизации производственного оборудования (амортизация которого начисляется на сч.25) и др.основных средств (амортизация - на сч.26) возникают временные разницы, которые отражаются на сч.09, с которыми я согласна. НО: почему-то с ВР по производственному оборудованию по сч.68.04 происходит начисление налога на прибыль именно с ВР по сч.25...(т.е. ВР*24%)
Я считаю, что это неверно...
В чем ошибка?
Солярий по как системе НО должен работать?
Хочу открыть солярий.
По какой системе налогообложения мне надо будет работать? Т.е. это не обязательно ЕНВД?
Я бы хотела по УСНО 15%.
И еще: деньги в кассе каждый день надо будет в банк сдавать? режим работы будет просто с 9-00 до 22-00. Мне непонятен порядок работы с кассой в моем случае. Можно ли будет покупать за наличные косметику для солярия и пр.материалы...?
ав.платежи по прибыли
за 2007 год - прибыль. Выручка за 2007 год 100000,00. Но по итогам каждого квартала был убыток. Только 4квартал в прибыли. И за год - прибыль.
Когда я должна перейти на уплату ав.платежей, если у меня за 1 квартал снова убыток??? Я так понимаю, что я начну платить когда у меня будет прибыль?
Когда переходить на ав.платежи по прибыли???
ОСНО ООО
за 1кв. выр-ка =0,00
2кв. = 4000000,00
3кв. и кв. около 70000000,00
Т.е. за эти 3 квартала у меня превышает 3млн. в квартал.
И даже если еще 4 квартал брать - то все равно будет превышать 3 млн. в квартал.
За 9 месяцев убыток был.
За год - прибыль получилась.
Когда переходить на уплату ежемесячных ав.платежей? С какого периода отражать авансовые платежи в декларации и уплачивать их.
Отетность ИП
ИП УСНО 15%
Наемных работников нет.
Сдала декларацию по ЕН, КДиР, перс учет.
И все???
Что еще за год сдавать???
И нужно ли ему учеиную политику для себя писать?
НДС поквартально !
НДС мы декларацию сдаем поквартально и уплачиваем поквартально?!
А прибыль??? с этого года как???
Ежемесячные ав.платежи по налогу на прибыль
ООО ОСНО зарегистрировались в марте, но деятельность началась в апреле...
Выручка около 70 млн. за год.
С какого момента я должна исчислять и уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль???
То, что за последние 4 квартала превышает 3 млн. руб. в среднем - знаю...
с какого имеено момента платить??? Кака исчислять авансовые платежи???
продажа кап.гаража физ.лицом
физ.лицо продает капитальный гараж за 300000,00
Гараж в собственности с 2003г.
Гараж построен своими силами.

Вопрос: ВОЗНИКАЕТ НДФЛ со стоимости продажи??? или нет???
я думаю - да! :oops:
Начислять налог на прибыль???
За 1Полугодие получилась прибыль. Залпатили.

Какой проводкой делают начисление н-га на прибыль???
1С:7,7 ОСНО.
Может бух.справкой??? :oops:
Исправление отчетности??? Помогите!!!
ООО ОСНО зарегистрировалось 04.06.07. Сдали 1Полугодие 2007г. - нулевки.
Теперь попросили меня посмотреть все ли в порядке.
А на самом деле и движение было, и 2 чел.работали, и займ взяли, - короче НЕ НУЛЕКВКИ ТОЧНО!!!
Налоговую отчетность - понятно Уточненки сдам (все расчитала и заплатила). А вот баланс и отчет о прибылях и убытках - проблема. Исправлять (уточнять то нельзя!!!). Даже уставный капитал не показали в балансе???!!!
Там прибыль получается.
Как сейчас быть, в ИФНС же тоже будет видно, что движение было, прибыль есть, а в балансе и отчете о приб. и убытках - пусто.
договор об открытии ООО
ООО ОСНО
зарегистрировалось 04.06.07. Был заключен договор с ИП о том, что он оказывает нам услуги по открытию ООО. Квитанцию об оплате он дал. Договор и квитанция датированы маем 2007г.

Могу ли я принять эти расходы при исчислении налога на прибыль???

Я считаю, что нет.

Подскажите пожал-та!!!!
Получение займа - НЕ доход???!
Получен займ от учредителя под 10% годовых (=ставке рефенансирования) - наксолько я понимаю эта сумма НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОХОДОМ предприятия при расчете налога на прибыль.
Расходы на воду
какой проводкой?
Учетная политика
в б/у пишу, что МПЗ списываются по средней себестоимости согл. ПБУ5/01.
в н/у в раздел: "Метод оценки сырья и мат-лов" -пишу "по стоимости единицы запасов" согл ст.254 НК РФ.

При списании мат-лов в произ-во (1С:7,7, УСНО и ОСНО)- списание проходит по средней себестоимости.

Вопрос: правильно ли я в н/у написала в учетной политике??? :?:
Налог на прибыль при распределении дивидендов
За 2006год распределили (наконец-то) диведенды и начислили их в июне 2007г. Один из учредителей ООО (т.е. юр.лицо).
За это юр.лицо мы долджны (как налоговый агент) заплатить н-г на прибыль в фед.бюджет 9%.
Я рапределила в программе (1С:7,7) бухгалтерской справкой. В бух/у. проводки все нормальные все проходит, а вот в налоговом учете проводки не сформировались и, соответственно, в декларации по прибыли не отражаются. А ДОЛЖНЫ!!!

Что я делаю не так?! :?:

Чего делать?
Декларация по налогу на прибыль
В июне 2007г. мы распредили дивиденды учредителям. Один из которых - ООО. Начислила н-г на прибыль в размере 9%.
Вопрос: в декларации по налогу на прибыль за 1полугодие где отражать эти 9%??? :oops:
Связываться ли с кассовым аппаратом???
У меня три организации, две из которыз на УСН (15%) и одна на ОСНО.
Кассового аппарта нет. Т.е. мы работаем только безналичному расчету. Вопрос: появилась возможность работать с физ.лицами за наличный расчет. Что требуется для того, чтобы работать с кассовым аппаратом и НЕ ВОЗНИКАЕТ ЛИ ЗДЕСЬ ЕНВД??? Будем оказывать услуги по ксерокопированию, заправке картриджей и ремонту техники.
Нужно ли оборудовать как-то кассовую комнату, нужно ли каждый день сдавать выручку в банк, ЕНВД возникает или нет и какие еще подводные камни.
Я никогда не работала с кассовыми аппаратами, поэтому прошу подробненько расписать чего и как.
Заранее спасибо всем.
Давайте разберем ДОГОВОР ПОДРЯДА
спасибо.
Тонкости взаимозачетов
Давайте разберем подводные камни взаимозачетов.

Не совсем понятно. Уплата НДС при взаимозачете (товар-товар) что происходит с НДС. И при взаимозачете Товар - услуга??? :?: И при взаимозачете Услуга-услуга.

И я слышала якобы с 01.01.06г. при взаимозачетах НЕЛЬЗЯ возместить НДС :?:

Пожалуйста, кто владеет информацией по этому вопросу, поделитесь. Можно ссылочки на нормативные акты выложить.
Заранее всем спасибо.
налоги при распределении прибыли за 2006г.
я, как раз, ничего и не хочу платить. Просто хочу еще раз убедиться в том что я все делаю правильно.
Спасибо Вам!!! :D
Лали - нужна Ваша помощь!!!
ООО, ОСН, строительство.
Заключен договор с ген.подрядчиком на субподряд (в данном случае мы - субподрядчики). Можно ли по договоренности с Заказчиком и Ген.подрядчиком, чтобы Заказчик перечислял сразу нам (субподрядчику), минуя ген.подрядчика. Т.е. Заказчик отправляет нам (субподрядчику) - нашу долю, и ген.подрядчику - его долю.

Вопрос: Можно или нет. И что будет с НДС в данном случае. Есть ли подводные камни. Или лучше чтобы заказчик отправил все Ген.подрядчику, а уже Ген.подр. нашу долю - нам.
_________________
Регина
Срочно нужен совет!!!
Спасибо Вам огромное. Я тоже так считаю, но некоторые люди считают по-другому.
Я тоже нашла кое-что.

Просто попросили посмотреть базу в одной организации и я спросила почему не возвращают деньги. А директор и не знал об этом. Я сказала, а их бухгалтер уперлась и говорит НЕТ переплаты мол. Вот директор и попросил у меня ссылки.
Спасибо еще раз.
Переход ООО с УСНО 15% на ОСН
ООО работало в 2006г. на УСН 15% . Поступили ТМЦ на сумму 50000руб. в декабре 2006г. в период применения УСН, а оплачены в январе 2007г. в период применения ОСН. Моя проблема вот в чем: я не могу принять к налоговому учету (уменьшить налоговую базу по единому налогу) сумму списанных (проданных) ТМЦ при закрытии 2006г., т.е. теряю на этом порядка 7000 руб. И не смогу возместить НДС в 2007г., т.к. счета-ф. были оприходованы в 2006г.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность возместить НДС с этой суммы??? Если да, то как? Я думаю, что нельзя, т.к. приобретены и списаны они были в 2006г. в момент применения УСН!!!
Открыть новое направление
Уважаемые форумчане!!!
Мы работаем на ОСНО: строительство...
У нас проблема: с каждым годом объемы все меньше...
В связи с чем хотим найти какое-то новое направление деятельности.
Может идеи какие???
г.Уфа, средствами располагаем, в принципе (в разумных пределах).
Может быть подскажут люди, работающие в крупных городах??? :D
Кадры
День увольнения -это последний день работы сотрудника. Т.е. дата увольнения в трудовой книжке - это последний отработанный день. Или нет.
Страницы: 1